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首都医科大学附属北京安贞医院2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 10:00:00
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  第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度部门决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2020年度部门决算报表

  报表详见附件。

 

第二部分 2020年度部门决算说明


  一、部门/单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  首都医科大学附属安贞医院内设9个临床中心、29个临床科室及12个医技科室,职能处室26个。临床中心包括:心脏内科中心、心脏外科中心、小儿心脏中心、麻醉中心、心脏外科危重症中心、急诊危重症中心、老年医学中心、血管外科中心、精准医学中心。临床科室包括:呼吸内科、消化科、神经内科、肾内科、神经介入科、高血压科、儿科、风湿免疫科、血液科、感染疾病科、内分泌代谢科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤性病科、中医理疗科、全科医疗科、精神心理科、整形美容与激光医学科、临床营养科、特需医疗科、健康体检中心、综合外科监护室。医技科室包括:医学影像科、介入诊疗科、超声心动科、综合超声科、核医学科、心电生理科、检验科、输血科、病理科、药事部、病案统计室、临床分子诊断中心。职能处室包括党委办公室、院长办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、科技处、教育处、财务处、总务处、基建处、安全保卫部、审计处、绩效与学科管理办公室、医疗保险管理办公室、疾病预防控制处、医院感染管理办公室、信息中心、宣传中心、社会工作部、医学工程处、纪检监察办公室、工会办公室、团委办公室、离退休干部管理办公室、医患纠纷办公室。

  首都医科大学附属安贞医院主要职责如下:

  1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

  2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育;

  3、为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

  4、承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

  5、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

  6、承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

  7、开展对外交流和国际合作;

  8、承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

  9、承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

  10、承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

  11、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益;

  12、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

  13、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作;

  14、承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  首都医科大学附属北京安贞医院单位行政编制0人,实有人数0人;事业编制2,441人,实有人数2,124人。聘用人员(其他聘用人员--合同制、临时工)2,122人。

  离退休人员852人,其中:离休13人,退休839人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计557,337.51万元,比上年减少119,224.52万元,下降17.62%。

  (一)收入决算说明

  2020年度本年收入合计517,707.35万元,比上年减少115,118.29万元,下降18.19%,其中:财政拨款收入105,670.14万元,占收入合计的20.41%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入404,958.68万元,占收入合计的78.22%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入7,078.53万元,占收入合计的1.37%。

  (二)支出决算说明

  2020年度本年支出合计444,372.17万元,比上年减少140,642.80万元,下降24.04%,其中:基本支出420,835.15万元,占支出合计的94.70%;项目支出23,537.02万元,占支出合计的5.30%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计110,801.34万元,比上年增加42,283.06万元,增长61.71%。主要原因:持续加强2020年预算执行,提高当年预算支出进度; 2020年基建项目财政拨款投入较以前年度大幅增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款支出69,531.73万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出1,679.67万元,占本年财政拨款支出2.42%;卫生健康支出67,852.06万元,占本年财政拨款支出97.58%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2020年度决算1,679.67万元,比2020年年初预算减少425.02万元,下降20.19%。其中:

  “普通教育”(款)2020年度决算1,194.03万元,比2020年年初预算减少382.28万元,下降24.25%。主要原因:减少2020年度临床教学楼改造经费投入。

  “其他教育支出”(款)2020年度决算485.64万元,比2020年年初预算减少42.75万元,下降8.09%。主要原因:落实市政府过紧日子思想,压缩一般性支出,本年部分项目经费核减。

  2.“卫生健康支出”(类)2020年度决算67,852.05万元,比2020年年初预算增加16,912.82万元,增长33.20%。其中:

  “公立医院”(款)2020年度决算66,812.12万元,比2020年年初预算增加15,919.89万元,增长31.28%。主要原因:增加新冠疫情专项运行和防控能力提升经费支持力度。

  “公共卫生”(款)2020年度决算1,039.93万元,比2020年年初预算增加992.93万元,增长2112.62%。主要原因:增加新冠肺炎疫情防控应急补助经费支持力度。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出54,280.09万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  本单位2020年无财政拨款安排的‘三公’经费支出。

  二、机关运行经费支出情况

  本单位不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2020年政府采购支出总额8,597.26万元,其中:政府采购货物支出8,397.35万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出199.91万元。授予中小企业合同金额4,348.60万元,占政府采购支出总额的50.58%,其中:授予小微企业合同金额2,157.54万元,占政府采购支出总额的25.10%。

  四、国有资产占用情况

  2020年车辆29台,1,116.37万元;单位价值50万元以上的通用设备61台(套),单位价值100万元以上的专用设备352台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  2020年政府购买服务决算0万元。

  六、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  5.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  6.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

  项目支出绩效自评表

  无,原因:未开展该项工作


  附件:首都医科大学附属北京安贞医院2020年度部门决算附表.pdf

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