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审计处

(一) 拟定单位内部审计规章制度;

(二) 对医院及所属预算的执行和决算审计;

(三) 财务收支及有关经济活动审计;

(四) 按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;

(五) 组织委托中介机构对本单位基本建设投资、修缮工程项目审计;

(六) 对医院及所属单位卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用进行审计;

(七) 开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;

(八) 对医院及所属单位经济管理和效益情况审计;

(九) 对医院及所属单位内部有关管理制度的落实审计;

(十) 对上级主管部门以及医院领导或者权力机构交办的其他审计事项。

联系人:钱漫

电话  :64456113